- 軟件大小:90.65M
- 軟件語言:中文
- 軟件類型:國(guó)產(chǎn)軟件
- 軟件類別:免費軟件 / 辦公軟件
- 更新(xīn)時間:2016-12-29 13:56
- 運(yùn)行環(huán)境:WinAll, WinXP
- 軟件等級:
- 軟件廠商:
- 官方網站:http://www.itseasyglobal.com/
90.65M/中(zhōng)文/0.0
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杭(háng)州金(jīn)稅三期個(gè)人所得稅(shuì)扣繳係統(個稅申報軟(ruǎn)件)為杭州納稅人(rén)提供了網上個稅申報服務,包括個稅繳納、個稅代辦、繳費記錄查詢(xún)、涉稅提醒(xǐng)等功能。納稅人(rén)可以通過新一代的“杭州金(jīn)稅三期客戶端”軟件輕鬆辦理個稅扣繳業務,需(xū)要的用(yòng)戶(hù)歡迎下載體驗(yàn)。
係統登錄
用(yòng)戶名:admin 登錄密碼默認:123456
申報流程分為4部分
1、“人(rén)員(yuán)登(dēng)記”(初次和員工發(fā)生變化時填寫(xiě));
2、“填寫報表(biǎo)”(每月申報時填寫);
3、申報表(biǎo)報送及(jí)獲取反饋;
4、“網上繳款”。
1、問:申報服務器(qì)地址和端口分別是什麽?
答:服務器地址:http://www.jsds.gov.cn;IP地(dì)址:221.226.40.99;服務器端口(kǒu)為:7001。
2、問:個稅申報軟(ruǎn)件顯示申報成功也(yě)扣(kòu)款(kuǎn)了(le),但是電子稅務局(jú)查(chá)詢顯示未申報,有關係(xì)嗎?
答:個稅(shuì)軟件顯示成功也獲取了反饋就、是成功(gōng)的情況,後台同(tóng)步有延遲,可以建議過1-5天(tiān)在電子稅(shuì)務局再(zài)查詢一(yī)下。
3、問:申報發送的提示有一個稅務管理碼, 管理碼(mǎ)不正(zhèng)確 影響正常(cháng)申報(bào)嗎?
答:CA中稅務管(guǎn)理碼、納稅人(rén)識別號、登(dēng)記(jì)序號,三個(gè)信息,有一個和(hé)客戶端校驗通過就可(kě)以(yǐ)正常申報,如果三個(gè)信息都校驗不通過(guò),那(nà)就無法申(shēn)報。
4、問:如(rú)果企業整月忘記(jì)申報或出現少報、漏報、錯報,如何處理?
答:當月征期內(nèi):出(chū)現少報(bào)、漏(lòu)報(bào)、錯(cuò)報均可作廢(未扣款)或更正(zhèng)申報(bào),允(yǔn)許網絡申報和介質申報;當月征期外:整月忘記申報,可(kě)以填寫數據(jù)後介質申報;出現少報(bào)、漏(lòu)報、錯(cuò)報均可作廢(未扣(kòu)款)或更正申報,但隻能介質申報跨(kuà)月(yuè)後(hòu):所屬期8月及以前整月忘記申(shēn)報(bào)或出現少報、漏報、錯報,隻(zhī)能去大廳手工申報;所屬期9月及以後,整月忘記申報,可以修(xiū)改所得月份,填寫數據後介(jiè)質申報;所屬(shǔ)期9月(yuè)及以後,出現少(shǎo)報(bào)、漏報、錯報,可以(yǐ)更正申報,然(rán)後(hòu)介(jiè)質申報注:當月數據(jù)申報錯誤,無論是否繳款,都可以進行申報更正;更正申報是全額申報(bào),差額扣款;更正和作廢的前提必須是軟件中有(yǒu)申報(bào)成功記錄,且兩者均沒有次數限製;以上涉及征期(qī)外操作(zuò)扣款的,請(qǐng)企業介質導出去稅局申報(bào)時一起在大廳繳款。
5、問:企業進行(háng)了(le)多(duō)部門(mén)備案,在注冊界麵會出現部門(mén)編碼(mǎ)和部(bù)門名稱,這個是什麽?
答:這個企(qǐ)業可自行設置。
6、問:軟件(jiàn)怎樣進行數據庫備份?
答(dá):方法(fǎ)一在“係統設置”功能中“係統管理”-“備份恢複(fù)”-“備份設置”進行路徑(jìng)選擇,然後(hòu)點(diǎn)擊“備份(fèn)”(生成(chéng)的備份文件(jiàn)名(míng)稱叫Backup_ALL_ALLDBFILE_備份時間)。
方法二軟件備(bèi)份:在“係統設(shè)置”功(gōng)能中“係統管(guǎn)理”-“備份恢複”-“自動備份”啟(qǐ)動自動(dòng)備份並選擇路徑後點“保存(cún)”,每次退(tuì)出軟件自動提示備(bèi)份,選(xuǎn)”是(shì)“。
7、問:個稅報表有稅額,本期申報成功(gōng)後,三方協(xié)議(yì)變更(gèng)了銀(yín)行,是否影響(xiǎng)本期正常扣款?
答:隻要在稅局變更過(guò)三(sān)方協議,核心征管有更新過新的三方協議,客戶端(duān)是可以獲取到的,不一定要等到次月才(cái)能用。
8、問:公積金個(gè)人繳納部分超過(guò)所在地上限,應怎麽申報?
答:軟件目前已按照省局要求放了開公積金上限(xiàn)的控(kòng)製,如(rú)果有企業(yè)反映(yìng)自己向有關部(bù)門核實的數(shù)據(jù)和軟(ruǎn)件裏生(shēng)成(chéng)的不一致,讓企(qǐ)業據實填寫就可以了,軟件裏會(huì)給出超過(guò)上(shàng)限的提示,但是可(kě)以保存並申報成功。
9、問:用戶沒有雇員,沒有(yǒu)收入(rù),隻有(yǒu)一個股東,這種(zhǒng)用戶需要(yào)申報嗎?
答(dá):一(yī)般(bān)來(lái)說,該股東是雇員的話(huà),沒發工資可以0申(shēn)報(bào);該股東不(bú)是雇員,可以不用申報。(僅供參考,具(jù)體建(jiàn)議谘詢當地稅務局)。
10、問:用戶進行人員(yuán)登(dēng)記,保存提示(shì)不符合規則(zé)?
答:請您確認輸入的人員信息是否(fǒu)正確,如果正確,點擊“繼續(xù)保存”即可,不影響(xiǎng)正常申報。
11、問:申報成(chéng)功之後辦理了多部門備案,是否還可(kě)以使用分(fèn)部門申報?
答:可以。
12、問:企業電腦上有安裝其它地區的(de)金(jīn)稅(shuì)三期的(de)個稅軟件,如(rú)果升級(jí)安裝了江蘇的金(jīn)稅(shuì)三期軟件,兩個有沒有衝突(tū)?
答:有衝突,如果需要使用江蘇軟(ruǎn)件請換電腦操(cāo)作。
13、問:點擊發送報(bào)表(biǎo),軟(ruǎn)件提示(shì):存在無(wú)收入(rù)信息的(de)納稅人?
答:(1)如果提示(shì)中的該納稅人當月在職,請您(nín)再次點(diǎn)擊正常(cháng)工資薪金,按照提示(shì)生成零工資。如果有收入,可以再手動修改為實際的數據。
(2)如果該納稅(shuì)人已因離職、退休等原因無需再申報,請到“人(rén)員(yuán)登記”中將該納稅人狀態修改為“非正常”,確認數據無誤後(hòu)再次申報即(jí)可。
14、問:忘(wàng)記個稅軟件登錄(lù)密碼怎麽辦?
答:1、您可(kě)以在登錄界麵點擊“忘(wàng)記登錄密(mì)碼”,按彈出的(de)提示框,輸入軟件裏已存在的人員信(xìn)息,完成(chéng)身份驗證(zhèng)再修改密碼點擊完成即可;
2、企業軟(ruǎn)件裏的人員(yuán)信息忘記了,聯係4007112366獲取“密碼(mǎ)重置工具”,解壓後雙擊運行紅色小紅燈籠(lóng)圖標,選擇正確(què)的個稅軟件(jiàn)的安裝(zhuāng)目錄,輸(shū)入新密碼後再確認(rèn)新密碼,然(rán)後點擊密碼重置,重置成功即可(kě)。
15、問:小於1元的稅款免征的是(shì)以(yǐ)個人(rén)為單位,還是以一個公司(sī)為單位(wèi)?如果一個公司(sī)分多(duō)個(gè)部門申報(bào),每個部(bù)門小於1元都免征嗎(ma)?
答(dá):小於1元(yuán)(不含1元)的稅款免征是公司(sī)為單(dān)位(wèi)。如果是(shì)分(fèn)部門申報(bào),則以部門為單(dān)位,例如:一個公司(sī)分兩個(gè)部門申報,A部門0.5元,B部門0.8元(yuán),合計大於1元,兩個部(bù)門都不用繳款。
16、問:企(qǐ)業不(bú)發工資如何申報個稅?
答:情(qíng)況一:有正常雇員,隻是沒有工資(zī),如(rú)果有(yǒu)人員狀態為正常的雇員(包括境內(nèi)人員和(hé)境(jìng)外人員),本月工資為0,也需要(yào)進(jìn)行(háng)“正常工資(zī)薪金(jīn)”或“外籍(jí)人員正常工資薪金”的0申報;如果是(shì)人員調離、退休或停用(yòng),需在“人員登(dēng)記”將“人員狀態”設置為“非正常(cháng)”。
情況二:隻有正常非雇(gù)員且有收入,如果(guǒ)隻有人員狀態為正常的非雇員,且本月有非工資薪金收(shōu)入(rù),則需要在(zài)對應(yīng)報(bào)表進行填報(bào)。
情況三:單位(wèi)已(yǐ)沒有正常狀態(tài)的員工(gōng),如果隻有人員狀態為正常(cháng)的非雇員,但(dàn)本月沒(méi)有任何收(shōu)入,或(huò)已經(jīng)沒有人員狀態(tài)為正常的任何員工,請您聯係主管稅務機關(guān)或者12366核實是否需要(yào)申報個稅。
請描述您所遇到(dào)的錯誤,我們將盡快予(yǔ)以修(xiū)正,謝謝!
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